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AI 세무회계와 한번에 끝내는 세무실무 입문

#AI #부가가치세 #세무회계

과정정보

교육기간
60일
강의구성
25차시
담당강사
진성규

수강료

300,000원 220,000

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🔖 교재가 필요하신가요? 수강신청할 때 옵션에서 같이 담아주세요.

본 강좌는 수강신청 시 교재(도서)를 제공하지 않습니다. 

교재가 필요하신 경우 옵션선택에서 교재를 추가 하시면 교재비와 수강료를 합산하여 결제하실 수 있습니다.

※ 교재를 추가하는 경우 별도의 교재비가 발생합니다.

 

 

 

세무 업무, 아직도 혼자 고민하세요?

AI 기술을 접목한 최신 세무회계로 실무에 날개를 달아보세요!!

 

원천징수, 부가가치세, 법인세까지!

기업 재경 실무의 필수 3대 세목을 계산 구조, 세무조정, 회계 처리 관점에서 체계적으로 마스터합니다.

세무 신고의 정확성을 높이고 세무조사 리스크를 줄이는 실무 중심의 특훈을 경험하세요.

 

 

🪄 AI 시대, 재경 실무의 핵심! 원천징수, 부가세, 법인세를 한 번에 끝내는 세무회계 입문 과정

 

현대 기업의 세무회계는 AI 기술의 도입으로 효율화되고 있습니다.

 

본 강좌는 이러한 변화에 발맞춰 AI 기술의 세무회계 활용 방안을 소개하며, 재경 업무에 필수적인 3대 핵심 세무 신고(원천징수, 부가세, 법인세)를 체계적으로 다룹니다.

 

특히, 근로소득 비과세 요건, 세금계산서 발급/수정, 법인세 소득처분 등 실무자들이 가장 어려워하는 쟁점들을 집중적으로 해부하여, 수강생이 세무 신고 업무의 정확성을 높이고, 법인세 비용 회계 처리까지 스스로 수행할 수 있는 통합적인 역량을 갖추도록 설계 되었습니다.

 

기업의 3대 핵심 세목 업무, 이제는 AI와 함께 실무 지식의 깊이를 더해 완성도를 더욱 높여 보세요! 👍

 

 

 

🔖 핵심만 콕! 집었어요   

 

  • AI 기반 세무 실무 역량 강화
    AI 기술이 세무 업무를 어떻게 효율화하고 정확성을 높이는지 학습하며 세법 실무의 토대를 확립합니다.

 

  • 3대 핵심 세무 신고 통합 마스터
    원천징수(근로소득), 부가가치세, 법인세 신고 실무를 한 번에 체계적으로 학습합니다.

 

  • 세무조정 및 소득처분 집중 해부
    법인세 실무의 기본인 세무조정 원리와 소득처분(사외유출, 기타 등)의 개념을 깊이 있게 이해합니다.

 

  • 계산 구조 및 회계 처리 연계 학습
    부가세/법인세의 복잡한 계산 구조를 명확히 이해하고, 손익계산서상 법인세 비용 회계 처리 흐름까지 완벽하게 수행합니다.

 

 

 

👍 이런 분들께 추천드려요   

 

  • 세무/경리/회계/재경 부서에 새롭게 입문하여 체계적인 세무 지식이 필요한 실무자
  • 원천징수, 부가가치세, 법인세 등 3대 핵심 신고 업무를 통합적으로 정리하고 싶은 실무자
  • AI 등 최신 기술을 활용하여 세무회계 업무의 효율성을 높이고 싶은 담당자
  • 법인세 세무조정 및 소득처분 등 심화 개념을 깊이 있게 이해하고 싶은 분

 

 

 

📜 강좌는 이렇게 진행되요   

 

강좌는 원천징수(근로소득), 부가가치세, 법인세의 3대 핵심 세목을 중심으로, 각 세목의 개념 이해, 복잡한 계산 구조 파악, 세무조정 및 소득처분 원리 학습, 그리고 법인세 비용 회계 처리까지 연결하여 실무 지식의 깊이를 더합니다.

📢 교재도 같이 구매 가능해요! 수강신청 할 때 옵션에서 담아주세요. (※ 교재비 별도 발생)

 

 

  ━━

1️⃣ AI 활용 및 세금 기초 지식 01 ~ 02 강

AI 기술이 세무회계 업무에 활용되는 방안을 학습하고, 세금의 기본 개념과 종류를 이해하여 세무 신고 업무를 위한 기초 지식을 다집니다.

 

2️⃣ 원천징수 03 ~ 07 강

원천징수 제도의 의의, 분리과세 대상 소득 처리 방법을 학습합니다.

원천세 신고 절차와 지급명세서 제출 실무를 다루며, 근로소득의 범위, 산정 기준 및 원천징수 대상을 파악합니다.

특히, 근로소득 중 비과세 소득의 종류와 법적 요건을 상세히 분석하여 실무 적용 능력을 키웁니다.

 

3️⃣ 부가가치세 08 ~ 17 강

부가가치세의 개념, 특징, 사업자 정의, 과세기간, 사업자등록 등 기초를 다지고, 부가세 과세 대상(재화/용역의 공급), 신고 기준이 되는 공급시기와 세금계산서의 법적 의의를 학습합니다.

전자세금계산서 발급 실무, 수정 세금계산서, 매입자발행 세금계산서 제도를 다루며, 면세와 계산서 개념을 이해합니다.

최종적으로 매출세액과 매입세액의 계산 구조, 공제/불공제 항목 및 납부할 세액 계산 구조와 환급 절차를 정리합니다.

 

4️⃣ 법인세 18 ~ 25 강

법인세의 기본 개념, 과세 체계 및 납세 의무자 등 기초를 다지고, 각 사업연도 소득금액 계산 흐름과 세무조정(익금산입, 손금불산입 등)의 의의와 유형을 학습합니다.

소득처분(사외추출, 기타사외유출)의 개념과 처리 원리를 명확히 파악하고, 결산조정과 신고조정의 차이점을 이해합니다.

또한, 법인세 신고 절차, 법인세 비용 도출 흐름을 이해하며, 부당행위계산 부인 및 가지급금 인정이자 등 주요 세무 쟁점을 다룹니다.

 

 

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강의목차(총 25강)

1. 01강_AI와 세무회계 29분

2. 02강_세금의 이해 37분

3. 03강_원천징수01 - 의의와 분리과세 26분

4. 04강_원천징수02 - 신고와 지급명세서 제출 19분

5. 05강_원천징수03 - 근로소득 20분

6. 06강_원천징수04 - 근로소득 비과세 1 17분

7. 07강_원천징수05 - 근로소득 비과세 2 28분

8. 08강_부가가치세 01 - 부가가치세의 이해 28분

9. 09강_부가가치세 02 - 사업자와 부가가치세의 과세기간 23분

10. 10강_부가가치세 03 - 사업자등록 28분

11. 11강_부가가치세 04 - 부가가치세 과세대상 41분

12. 12강_부가가치세 05 - 공급시기와 세금계산서 22분

13. 13강_부가가치세 06 - 세금계산서 발급과 전자세금계산서 32분

14. 14강_부가가치세 07 - 수정 세금계산서 발급과 매입자발 세금계산서 37분

15. 15강_부가가치세 08 - 면세와 계산서 23분

16. 16강_부가가치세 09 - 부가가치세 매출세액과 매입세액 24분

17. 17강_부가가치세 10 - 차가감하여 납부할 세액 계산구조와 환급 15분

18. 18강_법인세 01 - 법인세의 이해 40분

19. 19강_법인세 02 - 각 사업연도 소득금액의 계산과 세무조정 20분

20. 20강_법인세 03 - 구체적인 세무조정의 유형 33분

21. 21강_법인세 04 - 소득처분 33분

22. 22강_법인세 05 - 소득처분-사외추출과 기타 36분

23. 23강_법인세 06 - 결산조정과 신고조정 33분

24. 24강_법인세 07 - 법인세 신고 33분

25. 25강_법인세 08 - 부당행위계산의 부인과 가지급금 인정이자 32분

교재&상품 정보

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AI세무회계와 한번에 끝내는 세무실무 입문

  • 저자진성규
  • 출판사경제법륜사
32,000

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