본 강좌는 수강신청 시 교재(도서)를 제공하지 않습니다.
교재가 필요하신 경우 옵션선택에서 교재를 추가 하시면 교재비와 수강료를 합산하여 결제하실 수 있습니다.
※ 교재를 추가하는 경우 별도의 교재비가 발생합니다.
“
매달 돌아오는 원천세 신고, 혹시 단순 반복 업무로만 치부하고 계신가요?
원천징수의 원리를 알면 세무 판단의 깊이가 달라집니다!
━
근로소득부터 퇴직, 금융, 사업, 기타소득은 물론 까다로운 비거주자 원천징수까지!
현직 세무사가 전하는 실무 노하우를 통해 신고 오류와 가산세 위험을 완벽히 차단 하세요.
사례 중심의 해설로 원천징수이행상황신고서 작성부터 지급명세서 제출까지 한 번에 마스터 합니다.
”
🌟 원천징수, 단순한 ‘징수’를 넘어 세무 리스크 관리의 핵심입니다.
원천징수는 기업 세무 업무 중 가장 빈번하게 발생하며, 작은 실수가 가산세와 세무조사 리스크로 직결되는 영역입니다.
특히 2026년 변경된 주요 사항들을 놓친다면 기업에 큰 손실을 입힐 수 있습니다.
본 강좌는 초급자에게는 복잡한 원천징수의 기본 원리를 쉽게 이해시키고, 경력자에게는 비거주자·외국법인 과세나 임원 퇴직금 등 난이도 높은 쟁점을 명쾌하게 정리해 드립니다.
단순히 숫자를 입력하는 법이 아닌, 세법의 논리적 근거를 바탕으로 실무 역량을 배양하여, 어떤 소득이 발생하더라도 당황하지 않고 정확하게 신고할 수 있는 전문가로 거듭나게 해드립니다.
강좌는 총 8개의 모듈로 구성되어 있으며,
기초 이론부터 소득별 심화 사례, 그리고 4대 보험 연계 실무까지 체계적으로 진행됩니다.
📢 교재도 함께 구매 가능해요! 수강신청 할 때 옵션에서 담아주세요. (※ 교재비 별도)
━━
1️⃣ 원천징수 기초 및 개요 01 ~ 02강
제도의 기본 원리와 2026년 주요 변경사항을 확인하고, 거주자 여부에 따른 방식 차이와 오류 시 가산세 대응법을 학습합니다.
2️⃣ 신고·납부 및 지급명세서 실무 03강
원천징수이행상황신고서 작성 실습과 함께, 환급 신청 방법 및 간이지급명세서 제출 시기 등 행정 절차를 마스터합니다.
3️⃣ 소득별 원천징수 상세 분석 04 ~ 05강
근로소득 비과세 및 연말정산, 그리고 임원 퇴직급여와 퇴직소득세 이연 등 예민한 쟁점들을 깊이 있게 다룹니다.
4️⃣ 금융·사업·기타소득 관리 06 ~ 07강
이자·배당소득의 가지급금/가수금 관련 포인트와 사업·기타(종교인)소득의 필요경비 및 원천징수 영수증 발급법을 정리합니다.
5️⃣ 비거주자·외국법인 및 4대 보험 08강
조세조약 제한세율 적용, 외국인 근로자 간이세액표 적용 방법 및 4대 보험 최신 요율을 끝으로 실무 역량을 완성합니다.
세무회계 분야를 중심으로 교육과 실무를 함께 수행해 온 전문가로, 세무연수원장과 강의, 학회 활동 등을 통해 폭넓은 경험을 쌓아왔습니다. 세무 실무와 제도 전반에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 강의와 저술 활동을 이어가고 있으며, 실무자들에게 높은 전문성과 신뢰를 인정받고 있습니다.
1. 01강 원천징수 기초 36분
2. 02강 원천징수의 개요 39분
3. 03강 원천세 신고 및 납부 및 지급명세서 제출 32분
4. 04강 근로소득 원천징수 41분
5. 05강 퇴직소득 원천징수 20분
6. 06강 금융소득 원천징수 21분
7. 07강 연금소득․사업소득․기타(종교인)소득 원천징수 27분
8. 08강 비거주자·외국법인의 원천징수·간이세액표적용 및 4대보험 21분