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AI 시대의 부가세 실무,
증빙의 흐름을 알아야 리스크가 줄어듭니다
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막연하게 느껴지는 부가가치세 신고업무를 사업자등록, 과세대상, 공급시기,
세금계산서, 매입세액, 환급 흐름까지 입문자 눈높이에서 정리합니다.
정규증빙 관리와 신고 시 유의사항을 함께 살펴보며,
가산세 부담을 줄이는 부가세 실무 기본기를 다질 수 있습니다.
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💡AI 세무회계 흐름을 이해하고, 부가가치세 신고실무의 기본기를 다지는 입문 과정
AI 기술이 세무회계 업무의 효율성과 정확성을 높이는 방향으로 활용되면서, 실무자에게는 단순 입력보다 세법 구조를 이해하고 증빙 흐름을 판단하는 역량이 더욱 중요해지고 있습니다.
특히 부가가치세는 거래 발생부터 세금계산서 발급, 매출·매입세액 계산, 신고·환급까지 이어지는 흐름을 정확히 이해해야 하는 세목입니다.
본 강좌에서는 AI가 세무회계 분야에 미치는 영향을 살펴보고, 조세의 분류와 세법 체계, 세금용어 등 세무실무의 기초부터 정리합니다.
이후 부가가치세의 기본 개념, 사업자등록, 과세대상, 공급시기, 세금계산서, 수정세금계산서, 면세와 계산서, 매출세액과 매입세액, 납부세액 계산구조와 환급까지 부가가치세 신고실무의 핵심 흐름을 단계적으로 다룹니다.
이를 통해 경리·회계·재무 부서 신입사원과 실무초보자는 부가가치세 신고업무의 큰 그림을 이해하고, 세금계산서 등 정규증빙 관리와 신고 시 유의사항을 바탕으로 부가세 실무 리스크를 사전에 점검하는 기초 역량을 갖출 수 있습니다.
강좌는 총 12개의 모듈로 구성되어 있으며,
AI 세무회계의 기본 이해와 부가가치세 신고·증빙관리·세액계산 구조를 연결하여 부가세 실무 입문자가 필요한 기본 역량을 체계적으로 다질 수 있도록 구성되었습니다.
📢 교재도 함께 구매 가능해요! 수강신청 할 때 옵션에서 담아주세요. (※ 교재비 별도)
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1️⃣ AI 세무회계와 세금 기본 이해 01 ~ 02강
AI가 세무회계 분야에 미치는 영향과 AI 활용의 필요성을 살펴보고, 조세의 분류, 세법 체계, 세법을 보는 방법, 주요 세금용어 등 세무실무의 기본 토대를 정리합니다.
2️⃣ 부가가치세 기본 구조와 사업자 관리 03 ~ 05강
부가가치세의 거래 흐름과 회계처리, 납세지, 사업장, 과세기간, 사업자등록 절차와 등록하지 않은 경우의 불이익까지 부가세 신고의 출발점을 이해합니다.
3️⃣ 과세대상과 세금계산서 발급 실무 06 ~ 09강
부가가치세 과세대상과 공급시기를 확인하고, 세금계산서 작성·발급·전송, 전자세금계산서, 수정세금계산서, 매입자발행세금계산서 등 정규증빙 관리 실무를 정리합니다.
4️⃣ 면세·계산서와 매출·매입세액 계산 10 ~ 11강
면세 적용대상과 계산서 관리 기준을 살펴보고, 과세표준, 매출세액, 매입세액, 공제받지 못하는 매입세액 등 부가세 계산의 핵심 구조를 이해합니다.
5️⃣ 납부세액 계산구조와 환급 실무 12강
경감·공제세액과 환급 흐름을 중심으로 차가감 납부세액이 산출되는 구조를 정리하고, 부가가치세 신고 시 최종적으로 확인해야 할 계산 흐름을 살펴봅니다.
세무 실무와 교육 분야에서 오랜 경험을 쌓아온 전문가입니다. 세무연수원 교수와 다양한 교육기관의 전문위원으로 활동하며 회계·세무 실무 교육을 이어오고 있으며, 연말정산, 인건비, 가산세 등 실무자가 자주 접하는 주제에 대한 저술 활동도 활발히 진행하고 있습니다. 풍부한 강의 경험과 실무 노하우를 바탕으로 현업에 바로 적용할 수 있는 실무 지식을 전달하며 많은 호응을 얻고 있습니다.
1. 01강 AI와 세무회계 38분
2. 02강 세금의 이해 37분
3. 03강 부가가치세의 이해 28분
4. 04강 사업자와부가가치세 과세기간 23분
5. 05강 사업자등록 28분
6. 06강 부가가치세 과세대상 41분
7. 07강 공급시기와 세금계산서 22분
8. 08강 세금계산서 발급과전자세금계산서 32분
9. 09강 수정세금계산서 발급과매입자발행세금계산서 37분
10. 10강 면세와 계산서 24분
11. 11강 부가가치세 매출세액과 매입세액 24분
12. 12강 차가감하여 납부할 세액 계산구조와 환급 14분